Orden de Compra. Nº3153-511-SE12 "INSUMOS PARA COLACIONES ACTIVIDADES OPD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-511-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA COLACIONES ACTIVIDADES OPD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-266-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 8229,075427
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE LOS INSUMOS

LOS INSUMOS DEBEN ENTREGARSE EN OFICINA OPD MALLECO SUR, UBICADA EN AVENIDA MARTA GONZALEZ N° 1641 SECTOR PABLO NERUDA COLLIPULLI. SRA. XIMENA FICA

EVALUACION PROVEEDORVER SOLICITUD DE PEDIDO N° 139 ADJUNTA EN ANEXOS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado o`carrol
Razón Social PETAIN SANDOVAL VASQUEZ Y CIA LTDA
R.U.T. 82.166.500-0
Sucursal supermercado o`carrol
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas4Botella4 BOTELLAS BEBIDAS CCU X 3 LTS.4 BOTELLAS BEBIDAS CCU X 3 LTS. $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706
50181901
Pan fresco20Unidad20 PAN DE CHURRASCO20 PAN DE CHURRASCO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
50111510
Carne de ave o carne fresca20Unidad20 UNIDADES DE CHURRASCO20 UNIDADES DE CHURRASCO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.966
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos25Unidad25 VASOS DESECHABLES25 VASOS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625 $ 630
50181905
Galletas dulces o pastelitos5Unidad5 UNIDADES DE GALLETAS DE AGUA5 UNIDADES DE GALLETAS DE AGUA $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015 $ 2.017
50181909
Galletas saladas5Unidad5 UNIDADES DE GALLETAS SALADAS 5 UNIDADES DE GALLETAS SALADAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
50181905
Galletas dulces o pastelitos3Unidad3 UNIDADES GALLETAS SURTIDAS ENVASE DE 1000 GRS.3 UNIDADES GALLETAS SURTIDAS ENVASE DE 1000 GRS. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
50201706
Café1Tarro1 TARRO DE CAFE GRANDE (NESCAFE)1 TARRO DE CAFE GRANDE (NESCAFE) $ 2.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.866 $ 2.866
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramo1 KILO DE AZUCAR IANSA1 KILO DE AZUCAR IANSA $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538 $ 538
50131801
Queso natural20Lámina20 LAMINAS DE QUESO LAMINADO20 LAMINAS DE QUESO LAMINADO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas20Lámina20 LAMINAS DE JAMON ACARAMELADO.20 LAMINAS DE JAMON ACARAMELADO. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.555
14111705
Servilletas de papel2Paquete2 PAQUETES DE SERVILLETAS NOVA CLASICA2 PAQUETES DE SERVILLETAS NOVA CLASICA $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370 $ 370
Total Neto $ 43.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.229
TOTAL OC $ 51.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.