Orden de Compra. Nº3153-536-SE18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-536-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 183692,76
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FORMA DE ENTREGAFUNCIONARIO ENCARGADO: JORGE MORALES FLORES 
FONO: 452886403
CORREO ELECTRÓNICO: OPERACIONES@MUNICIPALIDADCOLLIPULLI.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa1UnidadADQUISICIÓN D EMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEG´´UN ANEXO ADJUNTO PARA ESTA ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO A SOLICITUD 93 DEL 14/9/2018, EMITIDA POR DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES, OPERACIONES EMERGENCIAS.  $ 966.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.804 $ 966.804
Total Neto $ 966.804
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.693
TOTAL OC $ 1.150.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.