Orden de Compra. Nº3153-56-SE24 "CASCHILE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-56-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra CASCHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-7-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 539340,27
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAS-CHILE S.A. de I. - Casa Matriz
Razón Social CAS CHILE S A DE I
R.U.T. 96.525.030-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAS-CHILE S.A. de I. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias1Unidad no definidaPago servicio de e-com, para el sector municipal correspondiente al periodo de FEBRERO del 2024, FACTURA N°59305 del 01/03/2024, por un valor $833.526.-Pago servicio de e-com, para el sector municipal correspondiente al periodo de FEBRERO del 2024, FACTURA N°59305 del 01/03/2024, por un valor $833.526.- $ 700.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.442 $ 700.442
43231512
Software de gestión de licencias1GlobalPago adquisición de licencias temporales computacionales, para el sector municipal correspondiente al periodo de FEBRERO DEL 2024, FACTURA Nº58065 del 01/02/2024, por un valor de $2.544.447.-Pago adquisición de licencias temporales computacionales, para el sector municipal correspondiente al periodo de FEBRERO DEL 2024, FACTURA Nº59304 del 01/03/2024, por un valor de $2.544.447.- $ 2.138.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.138.191 $ 2.138.191
Total Neto $ 2.838.633
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 539.340
TOTAL OC $ 3.377.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.