Orden de Compra. Nº3153-602-SE19 "MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-602-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-14-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 350941,17637
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAESTRANZA JUAN PAVEZ
Razón Social JUAN ULISES PAVEZ RIVERA
R.U.T. 6.046.668-8
Sucursal MAESTRANZA JUAN PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153502
Reparación de zona de pintura1Unidad no definidaSegún, Adjunta solicitud de compra N°090,Operaciones y Emergencias. Mantenimiento y Reparación: Camioneta Great Wall KBJB-99, Camion HINO JHGJ-95, Camión Mercedes Benz GXTD-60, a cargo de la unidad de Operaciones y Emergencias  $ 895.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 895.798 $ 895.798
31132002
Repuestos de metal no ferroso en polvo1Unidad no definidaSegún, Adjunta solicitud de compra N°090,Operaciones y Emergencias. Repuestos y accesorios: Camioneta Great Wall KBJB-99, Camion HINO JHGJ-95, Camión Mercedes Benz GXTD-60, a cargo de la unidad de Operaciones y Emergencias  $ 951.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 951.261 $ 951.261
Total Neto $ 1.847.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 350.941
TOTAL OC $ 2.198.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.