Orden de Compra. Nº3153-609-SE18 "MATERIALES OFICINA DIVERSOS PROGRAMA PDTI "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-609-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA DIVERSOS PROGRAMA PDTI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-1-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 173643,87394
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de ProductosUDEL, Oficina de Desarrollo Territorial Indígena, Alcázar N° 1048, 2do. piso, fecha 08/11/2018, contacto responsable: Luis Cid Beroiza, fono 452886459, mail: coordinadorpdti@gmail.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería La Oficina Ltda.
Razón Social Sociedad Comercial La Oficina Limitada
R.U.T. 76.456.090-6
Sucursal Librería La Oficina Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1GlobalMateriales de oficina diversos, detalle en Solicitud de Compra N° 110, adjunta en archivo anexo.Materiales de oficina diversos, detalle en Solicitud de Compra N° 110, adjunta en archivo anexo. $ 913.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 913.915 $ 913.915
Total Neto $ 913.915
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.644
TOTAL OC $ 1.087.559


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.