Orden de Compra. Nº3153-624-SE07 "ADQUISICION INSUMOS VARIOS.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Collipulli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-624-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS VARIOS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES E INSUMOS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR.-
Proveniente de Licitación 3153-68-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Collipulli
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Alcazar 1048
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Collipulli
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
R.U.T. 5.705.072-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate5CajaChocolate o sucedáneo de chocolateBON O BON.- $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate30UnidadChocolate o sucedáneo de chocolateBON O BON.- $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
10191509
Insecticidas1UnidadInsecticidasRAID.- $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120 $ 2.120
50201706
Café1UnidadCaféNESCAFE CHICO.- $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970 $ 970
50202306
Refrescos3UnidadRefrescosBEBIDAS DE 3 LITROS.- $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
50201706
Café2TarroCaféCAFE NESCAFE.- $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4kilogramoProductos de edulcorantes o azúcares naturalesAZUCAR.- $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos6PaqueteGalletas dulces o pastelitosGALLETAS.- $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
14111704
Papel higiénico1PaquetePapel higiénicoCONFORT X 6.- $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
14111705
Servilletas de papel2PaqueteServilletas de papelSERVILLETAS.- $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380
14111705
Servilletas de papel4PaqueteServilletas de papelSERVILLETAS.- $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440 $ 440
Total Neto $ 31.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 31.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.