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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3153-685-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3153-12-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Facturación |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
86772,84021 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-10-2019 |
| Entrega | Lugar de Entrega: Comunidad Juan Reinao Fecha y hora:09/10/2019, 09:00am Encargado de la recepción: Angel Perez Jorquera |
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Proveedor |
Victorina Montenegro |
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Razón Social |
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
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R.U.T. |
8.172.307-9 |
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Sucursal |
Victorina Montenegro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad | | |
$ 456.699,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 456.699
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$ 456.699
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Total Neto
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$ 456.699
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.773
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$ 543.472
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.