Orden de Compra. Nº3153-692-SE07 "ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Collipulli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-692-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES E INSUMOS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR.-
Proveniente de Licitación 3153-68-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Collipulli
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Alcazar 1048
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Collipulli
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
R.U.T. 5.705.072-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas2UnidadCortinasCORTINAS 1,50 x 2,20 mts.- $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
56101518
Estantes de pared2UnidadEstantes de paredMUEBLES COLGANTES PARA ARCHIVADOR.- $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
52131501
Cortinas2UnidadCortinasSOPORTES PARA CORTINAS.- $ 10.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.260 $ 21.260
50202306
Refrescos8UnidadRefrescosBEBIDAS DE 3 litros.- $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.880 $ 10.880
47131810
Productos para lavar platos1UnidadProductos para lavar platosQUIX x 5 litros.- $ 6.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
47121802
Removedores1TarroRemovedoresCERA x 15 Kgs.- $ 15.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.570 $ 15.570
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGalletas dulces o pastelitosGALLETAS.- $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
Total Neto $ 165.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 165.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.