Orden de Compra. Nº
3153-696-SE14
"
COLECTOR DE AGUA Y FERTILIZANTE.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3153-696-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
COLECTOR DE AGUA Y FERTILIZANTE.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3153-182-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T.
69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T.
69.180.500-k
Dirección de Facturación
Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna
Collipulli
Impuesto
63670,7563023825
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Victorina Montenegro
Razón Social
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T.
8.172.307-9
Sucursal
Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
22101706
Cucharas de pala
1
Unidad
1 PALA HOYERA
$ 8.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.471
$ 8.471
31231105
Cobre en barra labrada
3
Barra
3 PERFIL 40X40.
$ 9.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.732
$ 27.731
31231105
Cobre en barra labrada
2
Barra
2 PERFIL 20X40.
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.278
$ 13.277
11162111
Malla
1
Rollo
1 ROLLO MALLA URSU 740.
$ 47.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.059
$ 47.059
11162111
Malla
1
Rollo
1 ROLLO MALLA 5014 1,2 M.
$ 24.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.286
$ 24.286
30102904
Postes de madera
50
Unidad
50 POLINES.
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.850
$ 100.840
44122107
Grapas
1
kilogramo
1 KG.GRAPAS.
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
13101904
Urea (UF)
4
Saco
4 SACOS UREA GRANULADA.
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.032
$ 84.034
72101701
Servicios de hormigón o estuco para exteriores
1
Saco
1 SACO MEZCLA
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.647
$ 17.647
31231105
Cobre en barra labrada
3
Barra
3 PERFIL 20X20.
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.083
$ 10.084
Total Neto
$ 335.109
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.671
TOTAL OC
$ 398.780
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.