Orden de Compra. Nº3153-741-SE19 "Adquisición de Alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-741-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-16-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 6067,38647
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega

Fecha que se solicita la entrega: 11 de noviembre de 2019.

Lugar entrega productos: Casa Museo, Cruz 96.

Hora: 08:30 horas.

Nombre del Funcionario Receptor del bien o servicio: Gonzalo Soto Belmar, Encargado PRODESAL

Número de Teléfono: 452-886459.

Correo Electrónico: coordinadorpdticollipulli@gmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sebastian Alvaro
Razón Social AGRICOLA SEBASTIAN A GARCES GARCES E.I.R.L
R.U.T. 76.622.491-1
Sucursal Sebastian Alvaro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadSegún Adjunta Solicitud de Compra N°147,Udel-Prodesal Alimentos para realizar capacitación “DESARROLLO DE COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES Y ALTERNATIVAS DE PROYECTOS” a usuarios que integran la Mesa de Coordinación del PRODESAL, el día 11-11-2019.  $ 31.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.934 $ 31.934
Total Neto $ 31.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.067
TOTAL OC $ 38.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.