Orden de Compra. Nº3153-78-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3153-19-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-78-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3153-19-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 1090069,52
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UBIQUITY SPA
Razón Social UBIQUITY SPA
R.U.T. 76.423.027-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UBIQUITY SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232108
Software de agenda y calendario1UnidadADQUISICION DE SOFTWARE DE AGENDAMIENTO Y TOTEM SISTEMA GESTION DE FILAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA Nº 01, ADMINISTRACION MUNICIPAL Y DECRETO EXENTO Nº 545.SOFTWARE DE AGENDAMIENTO Y TOTEM SISTEMA GESTION DE FILAS $ 5.737.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.737.208 $ 5.737.208
Total Neto $ 5.737.208
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.090.070
TOTAL OC $ 6.827.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.