Orden de Compra. Nº3153-780-SE19 "ARTICULOS DE LIBRERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-780-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-17-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 26492,7051
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAR

Fecha que se solicita la entrega:   miércoles 13 de noviembre de 2019

Lugar entrega productos:  Oficina SENDA PREVIENE

Hora: 12:00 hrs.

Nombre del Funcionario Receptor del bien o servicio: María José Soto Voitmann

Número de Teléfono: 45-2886456

Correo Electrónico: previenecollipulli@gmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES"
Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ
R.U.T. 9.983.363-7
Sucursal LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadSEGÚN ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA N°61 SENDA PREVIENE Materiales de oficina para el apoyo logístico de las actividades programadas por el Programa SENDA Previene en la comuna.   $ 139.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.435 $ 139.435
Total Neto $ 139.435
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.493
TOTAL OC $ 165.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.