|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3153-923-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
AQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL PROYECTO "VIVE SIN DROGAS".- |
|
Proveniente de Licitación
|
3153-68-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Collipulli
|
|
R.U.T. |
69.180.500-k |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
4773,947847 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
|
|
R.U.T. |
5.705.072-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202306
| Refrescos | 12 | Unidad | Refrescos | JUGOS DE 1 1/2 LT.- |
$ 546,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.552
|
$ 6.555
|
50202306
| Refrescos | 10 | Unidad | Refrescos | BEBIDAS 3 LT.- |
$ 1.134,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.340
|
$ 11.345
|
50202306
| Refrescos | 5 | Unidad | Refrescos | AGUA MINERAL 1 1/2 LT.- |
$ 437,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.185
|
$ 2.185
|
24111503
| Bolsas de plástico | 100 | Unidad | Bolsas de plástico | BOLSAS PLASTICAS.- |
$ 34,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.400
|
$ 3.361
|
52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 50 | Unidad | Tazas o vasos desechables domésticos | VASOS DESECHABLES.- |
$ 34,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.700
|
$ 1.681
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.126
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.774
|
|
$ 29.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.