Orden de Compra. Nº3153-932-SE07 "SERVICIO DE REPARACION CAMIONETAS.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Collipulli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-932-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION CAMIONETAS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPARACION DE LAS SIGUIENTES CAMIONETAS RB-8653 Y YX-3583.-
Proveniente de Licitación 3153-1-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Collipulli
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Alcazar 1048
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Collipulli
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna -1
Impuesto 2043,697475
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ARELLANO HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 76.699.450-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111704
Cargadores de baterías1UnidadCargadores de bateríasCABLE ROBACORRIENTE 1000A BOOSTER.- $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
Total Neto $ 10.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.044
TOTAL OC $ 12.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.