Orden de Compra. Nº3153-95-SE22 "ADQUISICON DE MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-95-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICON DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-8-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 314412
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador400ResmaSEGUN SOLICITUD DE COMPRA Nª 11, ADQUISICIONES ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAPAPEL MULTIPROPOSITO TAMAÑO OFICIO $ 3.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.246.800 $ 1.246.800
44121506
Sobres estándar4000SobreSEGUN SOLICITUD DE COMPRA Nª 11, ADQUISICIONES ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINASOBRE TAMAÑO AMERICANO BLANCO FULTONS $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
44121506
Sobres estándar4000SobreSEGUN SOLICITUD DE COMPRA Nª 11, ADQUISICIONES ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINASOBRE TAMAÑO MEDIO OFICIO BLANCO FULTONS $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 1.654.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 314.412
TOTAL OC $ 1.969.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.