Orden de Compra. Nº3153-98-SE18 "ALIMENTOS PARA ATENCION DE CONCEJALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-98-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ATENCION DE CONCEJALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-2-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 63513,4873948189
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales20Bolsa AZUCAR IANSA X 1 KILOGRAMO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.008
50202311
Bebidas36Botella BEBIDAS DESECHABLES 3 LITROS, SABORES SURTIDOS $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.440 $ 64.437
50202304
Jugos y néctar envasados20Botella JUGO 1.5 LITROS DESECHABLES, ANDINA, SABORES SURTIDOS. $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.798
50201713
Bolsitas de te10Caja TÉ LIPTON YELOW LABEL, 100 BOLSITAS $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.798
52151503
Cubertería desechable doméstica100Unidad TENEDOR PLASTICO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.042
48101903
Vasos de servicio300Unidad VASOS PLUMAVIT DESECHABLE 300 C.C. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.126
52151503
Cubertería desechable doméstica100Unidad CUCHARA PLÁSTICA DESECHABLE. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.042
52151503
Cubertería desechable doméstica100Unidad PLATO PLÁSTICO DESECHABLE, MEDIANO $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.017
14111703
Toallas de papel20Unidad TOALLA DE PAPEL $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.008
50201706
Café10Tarro CAFE NESCAFE 170 GRAMOS. $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.504
50201706
Café3Tarro CAFE DESCAFEINADO NESCAFE 170 GRAMOS. $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.070 $ 11.070
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Paquete GALLESTAS ALTEZA MACKAY 140 GRAMOS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.899
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Paquete   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.008
50192109
Papas fritas o galletas tostadas50Paquete RAMITAS EVERCRIPS 42 GRAMOS $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.521
50101717
Semillas o frutos secos pelados12Paquete MANÍ SALADO 500 GRAMOS $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.405
50192109
Papas fritas o galletas tostadas60Paquete PAPAS FRITAS 42 GRS. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Paquete GALLETAS COSTA VARIOS SABORES 140 GRAMOS $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.798
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Paquete GALLETAS TRITON DIFERENTES SABORES 126 GRAMOS. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.798
Total Neto $ 334.282
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.513
TOTAL OC $ 397.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.