Orden de Compra. Nº3154-169-SE11 "ADQUISICION DE MATERIALES CARGO ELECTICIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es DISTRITO NAVAL BEAGLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3154-169-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES CARGO ELECTICIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Facturación ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA

ENTREGAR MATERIALES EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO UBICADO EN AVENIDA MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, PUNTA ARENAS, COORDINAR ANTES DE ENTREGAR  CON SR. DAVID PALMA AL FONO N°98020836

 

Importante: solicito que la encomienda, bulto o caja este debidamente cerrada, embalada e identificada a nombre de: C1º (AB) GUILLERMO HUERTA CANALES

DISTRITO NAVAL BEAGLE

PUERTO WILLIAMS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes18Unidad no definidaTUBO FLUORESCENTETUBO FLUORESCENTE $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.620 $ 10.620
31191501
Papeles de lija10Unidad no definidaLIJA GRANO TELA ESMERIL 40 GRLIJA GRANO TELA ESMERIL 40 GR $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
15121805
Pasta anti soldadura3Unidad no definidaPASTA DE SOLDAR 500 GRSPASTA DE SOLDAR 500 GRS $ 2.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.488 $ 7.488
31161503
Clavo-tornillo4Unidad no definidaTORNILLO YESO CATON 6x1 CAJA DE 1000 UNTORNILLO YESO CATON 6x1 CAJA DE 1000 UN $ 4.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.312 $ 17.312
27111507
Cortadores de metal6Unidad no definidaDISCO DE CORTE 4 1/2DISCO DE CORTE 4 1/2 $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.818 $ 1.818
31191501
Papeles de lija6Unidad no definidaLIJA PARA METAL 9x11 Nº 40LIJA PARA METAL 9x11 Nº 40 $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.196 $ 2.196
31191501
Papeles de lija6Unidad no definidaLIJA PARA METAL 9x11 Nº 180LIJA PARA METAL 9x11 Nº 180 $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.196 $ 2.196
39101610
ampolletas de filamento20Unidad no definidaAMPOLLETA CLARA 60w G.E.AMPOLLETA CLARA 60w G.E. $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
Total Neto $ 48.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 48.050

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.