Orden de Compra. Nº3154-196-SE15 "MATERIALES PARA DELBIENWILL"
Recuerde que el responsable del pago es DISTRITO NAVAL BEAGLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3154-196-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-07-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA DELBIENWILL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3110-48-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Facturación ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 233612,6
Dirección de Envío de la Factura ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2015
TítuloDescripción
FACTURACIÓN

FACTURAR A NOMBRE DE:

SS.MM. DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE PUERTO WILLIAMS

RUT.: 61.102.137-2

GIRO: ARMADA

DIRECCIÓN: CALLE YELCHO S/N, PUERTO WILLIAMS

LUGAR DE ENTREGA

FAVOR ENTREGAR EN:

CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES.

DIRECCIÓN:

AV. MANUEL BULNES Nº 5376, SECTOR TRES PUENTES

PUNTA ARENAS

 

A NOMBRE DE: CARLOS ARANGUIZ

FONO: 77488949.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEXTILES BINA LTDA
Razón Social TEXTILES BINA LTDA
R.U.T. 85.295.500-7
Sucursal TEXTILES BINA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132105
Sábanas de hospital45UnidadSABANA 1 1/2 PLAZA 1.05 X 1.80 MTSSABANA 1 1/2 PLAZA 1.05 X 1.80 MTS $ 12.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.050 $ 580.050
52121703
Toalla de cara76UnidadTOALLA BAÑO 70 X 140 CMSTOALLA BAÑO 70 X 140 CMS $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.640 $ 409.640
42132105
Sábanas de hospital15UnidadSABANAS QEEN 1,50 X 1,80 MTSSABANAS QEEN 1,50 X 1,80 MTS $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.850 $ 239.850
Total Neto $ 1.229.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.613
TOTAL OC $ 1.463.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.