Orden de Compra. Nº3154-267-CM17 "MATERIALES DELBIENWILL"
Recuerde que el responsable del pago es DISTRITO NAVAL BEAGLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3154-267-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DELBIENWILL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Facturación ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 447963,8189
Dirección de Envío de la Factura ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2017
TítuloDescripción
FACTURACION

FACTURAR A NOMBRE DE:

SS.MM. DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE PUERTO WILLIAMS

RUT.: 61.102.137-2                          

GIRO: ARMADA

DIRECCIÓN: CALLE YELCHO S/N, PUERTO WILLIAMS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte14 (914849) ESMALTE SINTÉTICO SIPA NEGRO 3785 CC 929849(914849) ESMALTE SINTÉTICO SIPA NEGRO 3785 CC; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.582 $ 232.582
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte10 (914851) ESMALTE SINTÉTICO SIPA CAFE MORO 3,79 L 929851(914851) ESMALTE SINTÉTICO SIPA CAFE MORO 3,79 L; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.130 $ 166.130
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar57 (915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930645(915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.665 $ 76.665
31211707
2239-10-LP12
Barnices18 (959801) BARNIZ SUVINIL MARINO GALON 976801(959801) BARNIZ SUVINIL MARINO GALON; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.640 $ 296.640
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas65 (964196) DILUYENTE PASSOL AGUARRAS UNIDAD 981252(964196) DILUYENTE PASSOL AGUARRAS UNIDAD; Código: 70300;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.055 $ 81.055
31211904
2239-10-LP12
Brochas61 (987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD 1003970(987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD; Código: 350097;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.329 $ 60.329
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas101 (919171) ÓLEO CERESITA HABITACIONAL BLANCO BRILLANTE 1GL 934171(919171) ÓLEO CERESITA HABITACIONAL BLANCO BRILLANTE 1GL; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.517.222 $ 1.517.222
Total Neto $ 2.430.623
Descuento $ 72.919
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 447.964
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.805.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.