Orden de Compra. Nº3154-333-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3154-126-L115"
Recuerde que el responsable del pago es DISTRITO NAVAL BEAGLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3154-333-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3154-126-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3154-126-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Facturación ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 34662,84
Dirección de Envío de la Factura ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2015
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA

CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES.

DIRECCIÓN:

AV. MANUEL BULNES Nº 5376, SECTOR TRES PUENTES

PUNTA ARENAS

A NOMBRE DE: C1º MARIO MUÑOZ ROMERO. 87681782.

Nota: De no encontrar al Sr. Mario Muñoz, comunicarse con Guarda Almacén de Guardia del Centro de Abastecimiento de Magallanes.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cercon E. I. R. L
Razón Social GRACIELA GONZALEZ PAREDES E I R L
R.U.T. 79.949.000-5
Sucursal Cercon E. I. R. L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadCINTA DE GOMA EQUIVALENTE A 2351 DE 3MCINTA DE GOMA EQUIVALENTE A 2351 DE 3M $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
43222815
Terminales de telecomunicaciones4UnidadTERMINALES RJ11 DE 4 PIN. TERMINALES RJ11 DE 4 PIN. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
43222821
Panel de conexiones2UnidadCAJAS DE TELÉFONO SOBREPUESTA SIMPLE.CAJAS DE TELÉFONO SOBREPUESTA SIMPLE. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
26121616
Cable de telecomunicaciones20Metro LinealPIN TELEFONICO 4 HILOS.PIN TELEFONICO 4 HILOS. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1PackSET AMARRAS TIPO COLA DE CHANCHO (50 UNIDADES POR PACK).SET AMARRAS TIPO COLA DE CHANCHO 50 UNIDADES POR PACK. $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
26121616
Cable de telecomunicaciones2RolloACOMETIDA TELEFÓNICA 2x18 AWG.(300 METROS POR ROLLO)ACOMETIDA TELEFÓNICA 2x18 AWG.300 METROS POR ROLLO $ 81.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.942 $ 162.942
Total Neto $ 182.436
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.663
TOTAL OC $ 217.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.