Orden de Compra. Nº3154-350-CM15 "MATERIALES PARA DELBIENWILL"
Recuerde que el responsable del pago es DISTRITO NAVAL BEAGLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3154-350-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA DELBIENWILL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Facturación ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 180589,1195
Dirección de Envío de la Factura ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2015
TítuloDescripción
FACTURACIÓN

FACTURACIÓN DELBIENWILL

 

FACTURAR A NOMBRE DE:

SS.MM. DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE PUERTO WILLIAMS

RUT.: 61.102.137-2

GIRO: ARMADA

DIRECCIÓN: CALLE YELCHO S/N, PUERTO WILLIAMS

LUGAR DE ENTREGA

LUGAR ENTREGA

 

FAVOR ENTREGAR EN:

CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES.

DIRECCIÓN:

AV. MANUEL BULNES Nº 5376, SECTOR TRES PUENTES

PUNTA ARENAS

 

A NOMBRE DE: CARLOS ARANGUIZ

FONO: 77488949.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
2239-10-LP12
Azulejos o baldosas de cerámica60 (918041) CERÁMICA BS MURO MARMOLADO CARLA GRIS 1.50M2 939670(918041) CERÁMICA BS MURO MARMOLADO CARLA GRIS 1.50M2; Código: ;Región : XII $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.400 $ 275.400
30111504
2239-10-LP12
Morteros39 (919313) MORTERO CAVE FRAGUE RÁPIDO CAVE III REPARADOR 2K 934313(919313) MORTERO CAVE FRAGUE RÁPIDO CAVE III REPARADOR 2K; Código: ;Región : XII $ 3.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.085 $ 137.085
30161712
2239-10-LP12
Perfiles laminados para suelos70 (960279) JUNQUILLO ARAUCO PINO 19 MM X19 MMX3 MTS 977279(960279) JUNQUILLO ARAUCO PINO 19 MM X19 MMX3 MTS; Código: ;Región : XII $ 826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.820 $ 57.820
31201608
2239-10-LP12
Adhesivos de espuma35 (987438) ADHESIVO KLAUKOL POLVO IMPER. 30KG SACO 1004039(987438) ADHESIVO KLAUKOL POLVO IMPER. 30KG SACO; Código: 6125;Región : XII $ 5.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.100 $ 177.100
30111601
2239-10-LP12
Cemento60 (1037220) CEMENTO BIO BIO ESPECIAL 42.5 SACO 1057252(1037220) CEMENTO BIO BIO ESPECIAL 42.5 SACO; Código: 7730001;Región : XII $ 5.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.460 $ 332.460
Total Neto $ 979.865
Descuento $ 29.396
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.589
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.131.058


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.