Orden de Compra. Nº3154-423-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar HABITABILIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es DISTRITO NAVAL BEAGLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3154-423-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar HABITABILIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3701/283/2018 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Facturación ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 184097
Dirección de Envío de la Factura ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar26 (915644 )RODILLO LIZCAL 23 CMS UNIDAD 930644(915644) RODILLO LIZCAL 23 CMS UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.198 $ 42.198
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua20 (1519024 )ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 1GL UNIDAD 1521025(1519024) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 1GL UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.520 $ 361.520
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua15 (914839 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BASE-B 3406 CC 929839(914839) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BASE-B 3406 CC; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.780 $ 264.780
31162001
2239-10-LP12
Clavos Puntas4 (1170627 )PUNTA INCHALAM 1 1/2 1 KILO 1196637(1170627) PUNTA INCHALAM 1 1/2 1 KILO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
39121711
2239-10-LP12
Entubación160 (959737 )MOLDURA ARAUCO GUARDAPOLVO CON CHAFLÁN DE PINO FINGER 14 X 70MM X 3,00 M 976737(959737) MOLDURA ARAUCO GUARDAPOLVO CON CHAFLÁN DE PINO FINGER 14 X 70MM X 3,00 M; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.200 $ 319.200
Total Neto $ 998.898
Descuento $ 29.967
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.097
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.153.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.