Orden de Compra. Nº3154-458-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es DISTRITO NAVAL BEAGLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3154-458-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Unidad de Compra ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3701/458/2019 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Facturación ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 57917
Dirección de Envío de la Factura ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas4 (919171 )ÓLEO CERESITA HABITACIONAL BLANCO BRILLANTE 1GL 934171(919171) ÓLEO CERESITA HABITACIONAL BLANCO BRILLANTE 1GL; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.688 $ 63.688
15121802
2239-10-LP12
Lubricantes anticorrosivos2 (1513480 )ANTICORROSIVO SHERWIN WILLIAMS TRIPLE ACCION METAL BASE R GALON 1515481(1513480) ANTICORROSIVO SHERWIN WILLIAMS TRIPLE ACCION METAL BASE R GALON; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.412 $ 51.412
31211904
2239-10-LP12
Brochas7 (987370 )BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD 1003970(987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD; Código: 350097; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.343 $ 7.343
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar7 (915645 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930645(915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.989 $ 9.989
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua10 (914839 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BASE-B 3406 CC 929839(914839) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BASE-B 3406 CC; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.820 $ 181.820
Total Neto $ 314.252
Descuento $ 9.428
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.917
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 362.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.