Orden de Compra. Nº3154-54-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3154-13-L115"
Recuerde que el responsable del pago es DISTRITO NAVAL BEAGLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3154-54-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3154-13-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3154-13-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Facturación ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE SERVICIO:

Dirigirse a las dependencias de la Delegación de bienestar social de Puerto williams y coordinar con el sargento 1º (Cp.) lisandro neira, fono 61-2624279

FACTURACIÓN

FACTURAR A NOMBRE DE:

SS.MM. DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE PUERTO WILLIAMS

RUT.: 61.102.137-2

GIRO: ARMADA

DIRECCIÓN: CALLE YELCHO S/N, PUERTO WILLIAMS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR ALFONSO
Razón Social VICTOR ALFONSO OLIVA OLIVA
R.U.T. 15.897.243-3
Sucursal VICTOR ALFONSO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadPINTADO DE TECHOS PARA VIVIENDAS FISCALESEl precio se vasa de acuerdo al costo de la mano de obra. $ 1.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000
Total Neto $ 1.750.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.750.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.