Orden de Compra. Nº3154-75-SE24 "SERVICIO DE INSPECCIÓN EN TERRENO SEGÚN PROTOCOLO A GRÚAS DE PATIO GP-020 Y GP-021"
Recuerde que el responsable del pago es DISTRITO NAVAL BEAGLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3154-75-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INSPECCIÓN EN TERRENO SEGÚN PROTOCOLO A GRÚAS DE PATIO GP-020 Y GP-021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3154-8-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96 "DISTRITO NAVAL BEAGLE"
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9032000220600201449FL del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAMAR 96 "DISTRITO NAVAL BEAGLE"
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 907250
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAMAR 96 "DISTRITO NAVAL BEAGLE"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA ANDREA
Razón Social CAROLINA ANDREA ZUÑIGA SEGOVIA EIRL
R.U.T. 76.302.201-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA ANDREA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadSERVICIO DE INSPECCIÓN EN TERRENO SEGÚN PROTOCOLO A GRÚAS DE PATIO GP-020 Y GP-021., UBICADAS EN PUNTA ARENAS Y PUERTO WILLIAMSvalidez de la oferta 90 días. Garantía de 6 meses y plazo de entrega 15 días de corrido desde la recepción de OC. $ 4.775.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.775.000 $ 4.775.000
Total Neto $ 4.775.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 907.250
TOTAL OC $ 5.682.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.