Orden de Compra. Nº3154-78-SE16 "MAYORDOMO GENERAL"
Recuerde que el responsable del pago es DISTRITO NAVAL BEAGLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3154-78-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2016
Nombre de la Orden de Compra MAYORDOMO GENERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Facturación ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 32060,504202
Dirección de Envío de la Factura ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sebastian jonathan
Razón Social SEBASTIAN JONATHAN JAULHAC MORALES
R.U.T. 14.553.671-5
Sucursal sebastian jonathan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio20UnidadLECHERO ALUMINIO 2.5 LTSLECHERO ALUMINIO 2.5 LTS $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.252
48101901
Vajillas de servicio50UnidadCUCHILLOS DE POSTRECUCHILLOS DE POSTRE $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.790
48101901
Vajillas de servicio100UnidadCUCHARA DE TÉCUCHARA DE TÉ $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
48101901
Vajillas de servicio50UnidadTENEDOR PARA POSTRETENEDOR PARA POSTRE $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.706
48101901
Vajillas de servicio100UnidadCOPA APERITIVO COPA APERITIVO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 57.983
Total Neto $ 168.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.061
TOTAL OC $ 200.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.