Orden de Compra. Nº3154-84-AG22 "MATERIAL CARGO MOVILIZACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DISTRITO NAVAL BEAGLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3154-84-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL CARGO MOVILIZACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96 "DISTRITO NAVAL BEAGLE"
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12063226120622040100112112UL del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAMAR 96 "DISTRITO NAVAL BEAGLE"
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAMAR 96 "DISTRITO NAVAL BEAGLE"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ANTARTICA
Razón Social COMERCIAL ANTARTICA PUERTO WILLIAMS SPA
R.U.T. 76.262.215-7
Sucursal COMERCIAL ANTARTICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores10UnidadGUANTE CABRETILLA CON FORRO  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
31161504
Tornillos para metales50UnidadTORNILLO HEXAGONAL 12X2 1/2 P/BROCA  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31191501
Papeles de lija4UnidadLIJA MADERA N°36  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31191501
Papeles de lija4UnidadLIJA FIERRO 80  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito3UnidadTEFLON GAS 1/2 X 0.1 MM 13 MTS TRUPPER  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
27111903
Cepillos de carpintero2UnidadCEPILLO METALICO CON MANGO PLASTICO TRUPER  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 3" UOFFC  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131828
Productos de limpieza para automóviles5UnidadGETSUN LIMPIA INYECTORES  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
26101504
Motores diesel4UnidadADITIVO PARA MOTOR DIESEL JOHNSENS  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento3UnidadPOXIPOL NORMAL  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto3UnidadLIMPIADOR DE CONTACTO HIGH TECH REX 300 ML  $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadGRATA ESCOBILLA COPA 3´  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1UnidadMASILLA MAGICA LIVIANA 400 GRS MARSON  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA AL FRIO CAJA VERDE PEGATANKE 44CC  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44103004
Fusibles3UnidadKIT FLOSSER FUSIBLES 513800  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
44103004
Fusibles2UnidadKIT FLOSSER FUSIBLES 514800  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44103004
Fusibles2UnidadKIT FLOSSER FUSIBLES 214800  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31201503
Cintas adhesivas de protección3UnidadCINTA AISLANTE TESA 18MM X 5M  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHA PROFESIONAL 2 INCH TRUPER  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
39121407
Regletas de conexiones5UnidadTERMINALES DE BATERIA TMB02N UYUSTOOLS  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto4UnidadWD-40 458ML  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
13111302
Espuma del poliéter1UnidadESPUMA POLIURETANO 750 ML SUPRABOND  $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
46171501
Candados1UnidadCANDADO TITANIUM ABUS 64/50  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos1UnidadPULIMIENTO EN PASTA PROFILINE SONAX  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
32111503
Diodos emisores de luz (LED)1UnidadFOCO LED EXTERIOR 30 W  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 369.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 369.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.