Orden de Compra. Nº3154-86-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3154-27-L111"
Recuerde que el responsable del pago es DISTRITO NAVAL BEAGLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3154-86-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3154-27-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3154-27-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Facturación ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
Comuna *
Impuesto 229633,24
Dirección de Envío de la Factura ENTREGAR EN FERRY "YAGAN" DE LA EMPRESA TABSA EN SECTOR TRES PUENTES, CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA

ENTREGAR MATERIALES EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO UBICADO EN AVENIDA MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, PUNTA ARENAS, COORDINAR ANTES DE ENTREGAR  CON SR. DAVID PALMA AL FONO N°98020836

FECHA DE ENTREGA 30 JUNIO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 88.879.000-4
Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla36kilogramoMANJAR EN BOLSAS DE 1 KG CON VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES DESDE LA FECHA DE ADJUDICACIONManjar CALO En cajas de 10 x 1 kg $ 1.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.476 $ 46.476
50131801
Queso natural50kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO SELLADO AL VACIO EN ENVASE DE 1 KG CON VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES DESDE LA FECHA DE ADJUDICACIONqueso laminado, marca RUMAY, envase x 2 kg $ 3.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.300 $ 161.300
50192301
Postres preparados40kilogramoFLAN EN BOLSAS DE 1 KG SABORES SURTIDOS CON VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES DESDE LA FECHA DE ADJUDICACIONFlan TKF, sabores surtidos, envase x 1 kg $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.920
50101539
Verduras congeladas500PaqueteCHOCLO PICADO CONGELADO EN PAQUETES DE 500 GRS CON VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES DESDE LA FECHA DE ADJUDICACIONChoclo picado congelado SADIA , Caja de 24 x 500 gr $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.500 $ 328.500
50131701
Leche o productos de mantequilla800PaqueteMANTEQUILLA EN PAQUETES DE 250 GRS CON VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES DESDE LA FECHA DE ADJUDICACIONMantequilla CALO caja de 20 x 250 gr $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.400 $ 622.400
Total Neto $ 1.208.596
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.633
TOTAL OC $ 1.438.229


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.