Orden de Compra. Nº3155-107-SE12 "TRASLADO DE MENAJE."
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3155-107-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2012
Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE MENAJE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA
R.U.T. 61.102.009-0
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA
R.U.T. 61.102.009-0
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 178646,36
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carelis
Razón Social LILIAN ANDREA PICERO GONZALEZ
R.U.T. 10.078.166-2
Sucursal carelis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadREGULARIZACIÓN ORDEN DE COMPRA EMITIDAS Y CANCELADAS OPERACIÓN TRANSBORDO AÑO 2011/2012, SEGÚN ID N° 2945-11134-LP08, DIRECPERS.TRASLADO DE MENAJE. $ 940.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.244 $ 940.244
Total Neto $ 940.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.646
TOTAL OC $ 1.118.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.