Orden de Compra. Nº3155-174-CM18 "2239-14-lp13 Servicio Courier, Operador Logístico y Mudanzas- Operación Transbordo 2018-2019"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3155-174-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-14-lp13 Servicio Courier, Operador Logístico y Mudanzas- Operación Transbordo 2018-2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA
R.U.T. 61.102.009-0
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 174/2018 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA
R.U.T. 61.102.009-0
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES PAULINA AZOCAR
Razón Social PAULINA ANDREA AZOCAR ESCALONA
R.U.T. 12.149.378-0
Sucursal TRANSPORTES PAULINA AZOCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-14-lp13
 1 (1035129 )SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBALAJE Y TRASLADO 1055216(1035129) SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBALAJE Y TRASLADO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(14) $ 1.428.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.000 $ 1.428.000
Total Neto $ 1.428.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.428.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.