|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3155-35-OC06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-10-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3155-12-CO06 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
NECESIDADES DE CARGO INFORMATICA |
|
Proveniente de Licitación
|
3155-12-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA
|
|
R.U.T. |
61.102.009-0 |
|
Dirección de Facturación |
MOLO DE ABRIGO S/N |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
45425,58 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MOLO DE ABRIGO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
GRACIELA DEL CARMEN ULLOA DONOSO
|
|
R.U.T. |
11.832.174-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211902
| Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD) | 3 | Unidad | Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD) | MONITOR PANTALLA LCD DE 15 PULGADAS COLOR NEGRO |
$ 79.694,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 239.082
|
$ 239.082
|
|
|
Total Neto
|
$ 239.082
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 45.426
|
|
$ 284.508
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.