Orden de Compra. Nº3156-103-AG26 "MATERIALES PARA SOSTENIMIENTO PLANTA DE AGUA ESGRUM: 3156-68-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3156-103-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SOSTENIMIENTO PLANTA DE AGUA ESGRUM: 3156-68-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012.100 (02-444-BH) del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO.
Comuna Talcahuano
Impuesto 243764,3
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2026
TítuloDescripción
EMBALAJE DE ARTÍCULOS (INSTRUCCIONES)1.- EMBALAR LA TOTALIDAD DE ARTCULOS A NOMBRE DE: PABLO GONZÁLEZ. CEL. 950150711

2.- ROTULAR CAJA CON N° DE ORCOM 3156-103-AG26

3.- DETALLAR EN CAJA ARTÍCULOS EN SU INTERIOR. 
CLÁUSULA 2: (FACTORING) REQUISITOS OBLIGATORIOS DE FACTURACIÓN, RECEPCIÓN Y PAGO.

CLÁUSULA 2:         (FACTORING) REQUISITOS OBLIGATORIOS DE FACTURACIÓN, RECEPCIÓN Y PAGO.

 

2.1           CONDICIONES DE EMISIÓN Y CONTENIDO DEL DTE: El proveedor solo podrá emitir el Documento Tributario Electrónico (DTE) tras contar con la Recepción Conforme de los bienes o servicios, debidamente validada por la unidad técnica. Todo DTE deberá detallar obligatoriamente la cantidad, unidad de medida, descripción específica de los ítems y precios unitarios según lo adjudicado. Se prohíbe el uso de glosas genéricas como "Según Guía de Despacho N° X""Por servicios prestados" o “según Anexo X”, debiendo ser la factura un documento autosuficiente para su auditoría y control de gasto.

 

2.2 PROCEDIMIENTO DE RECHAZO COMERCIAL:
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores (facturación anticipada o falta de detalle) facultará a la Escuela de Grumetes para efectuar el Reclamo al Contenido del Documento o la Falta de Recepción de Mercaderías en el portal del SII, dentro del plazo legal de ocho (8) días corridos, de acuerdo a la Ley 19.983, que regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura. Este rechazo invalidará el título ejecutivo de la factura y su capacidad de cobro o cesión, siendo de exclusiva responsabilidad del proveedor el monitoreo de dicho rechazo en el Registro de Aceptación y Reclamo (RAR) del SII.

 

2.3 CESIÓN DE CRÉDITOS (FACTORING):
En caso de cesión de la factura a entidades de Factoring, el proveedor y el cesionario deberán notificar formalmente adjuntando el "Certificado de Anotación en el Registro" del SII y los datos bancarios para el pago, en un plazo no superior a 48 horas. Posterior al plazo indicado y ante la falta de notificación oportuna o documentación incompleta, la Escuela de Grumetes procederá a pagar directamente al proveedor original. Dicho pago se considerará liberatorio y válido, extinguiendo la obligación y siendo responsabilidad del proveedor regularizar los fondos con su entidad de Factoring.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL NOGAL SPA
Razón Social COMERCIAL EL NOGAL SPA
R.U.T. 78.096.525-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL NOGAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GlobalARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO ADJUNTO", PROVEEDOR DEBE: DETALLAR PRODUCTOS EN FACTURACIÓN Y REMITIR VÍA CORREO, SEGÚN OBSERVACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ORCOM.ARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO ADJUNTO", PROVEEDOR DEBE: DETALLAR PRODUCTOS EN FACTURACIÓN Y REMITIR VÍA CORREO, SEGÚN OBSERVACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ORCOM. $ 1.282.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.282.970 $ 1.282.970
Total Neto $ 1.282.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.764
TOTAL OC $ 1.526.734


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.