Orden de Compra. Nº3156-225-AG26 "MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS MEDICOS ENFERMERIA DE LA ESCUELA: 3156-168-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3156-225-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS MEDICOS ENFERMERIA DE LA ESCUELA: 3156-168-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 225/2026 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 126540
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOEQUIP
Razón Social BIOEQUIP-SALUD SPA
R.U.T. 77.192.738-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BIOEQUIP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295001
Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscopios1GlobalARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO ADJUNTO", PROVEEDOR DEBE: DETALLAR PRODUCTOS EN FACTURACIÓN Y REMITIR VÍA CORREO, SEGÚN OBSERVACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ORCOM.ARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO ADJUNTO", PROVEEDOR DEBE: DETALLAR PRODUCTOS EN FACTURACIÓN Y REMITIR VÍA CORREO, SEGÚN OBSERVACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ORCOM. $ 666.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.000 $ 666.000
Total Neto $ 666.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.540
TOTAL OC $ 792.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.