Orden de Compra. Nº3156-29-MC19 "EDUCACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3156-29-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2019
Nombre de la Orden de Compra EDUCACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29/2019 del sistema asignacion alumno.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 74884,7
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Peña Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA PENA LIMITADA
R.U.T. 76.069.248-4
Sucursal Peña Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162405
Tensores40UnidadTENSOR GANCHO OJO 1/4"  $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.200 $ 119.200
31211507
Pinturas en aerosol8UnidadESMALTE BLANCO BRILLANTE EN SPRAY  $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.800 $ 56.800
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO SINTETICO LIZCAL 23CM  $ 7.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.100 $ 74.100
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO LIZCAL 18CM.  $ 6.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.540 $ 66.540
47131605
Cepillos de limpieza5UnidadESCOBILLA DE ACERO HELA CON MANGO  $ 2.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.440 $ 14.440
15121802
Lubricantes anticorrosivos3UnidadANTICORROSIVO WD-40 DEV 311GRS.  $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS HELA 1 1/2"  $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA INDURA PUTO AZUL 3/32 6011  $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.290 $ 6.290
31191501
Papeles de lija10PliegoLIJA ISESA METAL G-80  $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.710 $ 4.710
Total Neto $ 394.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.885
TOTAL OC $ 469.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.