Orden de Compra. Nº
3156-29-MC19
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EDUCACIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3156-29-MC19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
EDUCACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social
ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T.
61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29/2019 del sistema asignacion alumno.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T.
61.102.024-4
Dirección de Facturación
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
Comuna
Talcahuano
Impuesto
74884,7
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Peña Ltda
Razón Social
DISTRIBUIDORA PENA LIMITADA
R.U.T.
76.069.248-4
Sucursal
Peña Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162405
Tensores
40
Unidad
TENSOR GANCHO OJO 1/4"
$ 2.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.200
$ 119.200
31211507
Pinturas en aerosol
8
Unidad
ESMALTE BLANCO BRILLANTE EN SPRAY
$ 7.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.800
$ 56.800
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO SINTETICO LIZCAL 23CM
$ 7.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.100
$ 74.100
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO CHIPORRO LIZCAL 18CM.
$ 6.654,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.540
$ 66.540
47131605
Cepillos de limpieza
5
Unidad
ESCOBILLA DE ACERO HELA CON MANGO
$ 2.888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.440
$ 14.440
15121802
Lubricantes anticorrosivos
3
Unidad
ANTICORROSIVO WD-40 DEV 311GRS.
$ 6.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.850
$ 20.850
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS HELA 1 1/2"
$ 3.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.200
$ 31.200
23171509
Soldadura
1
kilogramo
SOLDADURA INDURA PUTO AZUL 3/32 6011
$ 6.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.290
$ 6.290
31191501
Papeles de lija
10
Pliego
LIJA ISESA METAL G-80
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.710
$ 4.710
Total Neto
$ 394.130
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.885
TOTAL OC
$ 469.015
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.