Orden de Compra. Nº3156-33-AG26 "DETERGENTE PARA GRUMETES: 3156-8-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3156-33-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE PARA GRUMETES: 3156-8-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.000 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO.
Comuna Talcahuano
Impuesto 688189,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESAS FRATELLI
Razón Social COMERCIALIZADORA FRATELLI SPA
R.U.T. 77.745.541-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESAS FRATELLI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141607
Suavizantes de ropa1GlobalARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO ADJUNTO", PROVEEDOR DEBE: DETALLAR PRODUCTOS EN FACTURACIÓN Y REMITIR VÍA CORREO, SEGÚN OBSERVACIONES PRESENTE ORCOM.ARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO ADJUNTO", PROVEEDOR DEBE: DETALLAR PRODUCTOS EN FACTURACIÓN Y REMITIR VÍA CORREO, SEGÚN OBSERVACIONES PRESENTE ORCOM. $ 3.622.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.622.050 $ 3.622.050
Total Neto $ 3.622.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 688.190
TOTAL OC $ 4.310.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.