Orden de Compra. Nº3156-340-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3156-160-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3156-340-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3156-160-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CIRCUITO AGUA SECTOR NORTE
Proveniente de Licitación 3156-160-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
Comuna -1
Impuesto 63300,4
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social OSCAR SEGUNDO CAMPOS CONTRERAS
R.U.T. 5.339.015-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
listado de material en anexo1Unidadlistado de material en anexoLISTADO DE MATERIALES SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 333.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.160 $ 333.160
Total Neto $ 333.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.300
TOTAL OC $ 396.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.