Orden de Compra. Nº3156-450-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3156-217-L112"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3156-450-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3156-217-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3156-217-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 15184,8
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COM.NAVIERA RIO CRUCES LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES LIMITADA
R.U.T. 76.172.375-8
Sucursal COM.NAVIERA RIO CRUCES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131702
Expendedoras de artículos de higiene12UnidadDISPENSADOR DE JABON LIQUIDO AUTOMATICO  $ 6.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.920 $ 79.920
Total Neto $ 79.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.185
TOTAL OC $ 95.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.