Orden de Compra. Nº3156-485-AG25 "LIQUIDO PARA LIMPIEZA EN SALA DE ARMAS SEGUN COT: 3156-422-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3156-485-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2025
Nombre de la Orden de Compra LIQUIDO PARA LIMPIEZA EN SALA DE ARMAS SEGUN COT: 3156-422-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.002.000 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO.
Comuna Talcahuano
Impuesto 222300
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA
Razón Social J-DECH COMERCIALIZADORA SPA
R.U.T. 77.905.422-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos2GlobalARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO_SALADEARMAS", PROVEEDOR DEBE CONTAR CON STOCK DE PRODUCTOS Y OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS ÍTEMES, COMPLETAR Y SUBIR ANEXO ADJUNTO CON TODO DE LO REQUERIDO, SE REQUIERE DESPACHO CON FLETE INCLUIDO Y ENTREGA EN MOLO 500 INTERIOR BASE NAVAL TALCAHUANO. SE RECHAZARÁN OFERTAS QUE NO COMPLETEN Y SUBAN "ANEXO_SALADEARMAS" CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, INFORMACIÓN EXIGIDA Y CERTIFICADO DE HABILIDAD. NO SE RECIBIRAN ENTREGAS PARCIALES. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES E IMÁGENES.  $ 585.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000
Total Neto $ 1.170.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 222.300
TOTAL OC $ 1.392.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.