Orden de Compra. Nº3156-537-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3156-151-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3156-537-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3156-151-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3156-151-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 125643,2
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21102201
Descortezadores1UnidadLISTADO DE MATERIALES SEGÚN ANEXO Nº 887 CORTA CESPED  $ 92.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.862 $ 92.862
30151602
Planchas de escurrimiento1UnidadLISTADO DE MATERIALES SEGÚN ANEXO Nº 878 PLANCHAS  $ 369.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.107 $ 369.107
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadLISTADO DE MATERIALES SEGÚN ANEXO Nº 881 CUBRE PISO  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadLISTADO DE MATERIALES SEGÚN ANEXO Nº 882 LIJA  $ 81.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.500 $ 81.500
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadLISTADO DE MATERIALES SEGÚN ANEXO Nº 885 PINO   $ 67.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.811 $ 67.811
Total Neto $ 661.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.643
TOTAL OC $ 786.923


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.