|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3156-640-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-10-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LUBRICANTES Y KIT LIMPIEZA PARA C.B.A. IM.2021: 3156-69-COT21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ESCUELA DE GRUMETES |
|
Razón Social |
ESCUELA DE GRUMETES
|
|
R.U.T. |
61.102.024-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ESCUELA DE GRUMETES
|
|
R.U.T. |
61.102.024-4 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
107345,44 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-10-2021 |
|
|
|
Proveedor |
DM CHILE SPA |
|
Razón Social |
DM CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
77.207.603-7 |
|
Sucursal |
DM CHILE SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47132102
| Kits de limpieza de uso general | 4 | Unidad | KIT DE ASEO PARA ARMAMENTO SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS | KIT DE ASEO PARA ARMAMENTO SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS |
$ 83.479,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 333.916
|
$ 333.916
|
15121520
| Lubricantes de uso general | 2 | Unidad | LUBRICANTE DE ARMAMENTO BIO CLP 3,8 LT. | LUBRICANTE DE ARMAMENTO BIO CLP 3,8 LT. |
$ 115.530,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 231.060
|
$ 231.060
|
|
|
Total Neto
|
$ 564.976
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 107.345
|
|
$ 672.321
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.