|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3156-655-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3156-486-COT22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ESCUELA DE GRUMETES |
|
Razón Social |
ESCUELA DE GRUMETES
|
|
R.U.T. |
61.102.024-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ESCUELA DE GRUMETES
|
|
R.U.T. |
61.102.024-4 |
|
Dirección de Facturación |
MOLO 500 - BASE NAVAL TALCAHUANO |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
72200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MOLO 500 - BASE NAVAL TALCAHUANO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NewLab |
|
Razón Social |
IMPORTADORA DE EQUIPOS FRANCISCO GACITUA E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.443.751-9 |
|
Sucursal |
NewLab |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad | MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA AUTOCLAVE | MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA AUTOCLAVE |
$ 380.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 380.000
|
$ 380.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 380.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 72.200
|
|
$ 452.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.