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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3156-697-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3156-339-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3156-339-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESCUELA DE GRUMETES |
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Razón Social |
ESCUELA DE GRUMETES
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R.U.T. |
61.102.024-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESCUELA DE GRUMETES
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R.U.T. |
61.102.024-4 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
7041,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad | SEGUN LISTADO DE MATERIALES N° 670, ADJUNTO. | |
$ 37.062,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.062
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$ 37.062
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Total Neto
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$ 37.062
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.042
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$ 44.104
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.