Orden de Compra. Nº3156-89-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3156-39-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3156-89-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3156-39-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES CURSO DE PRVF 2008
Proveniente de Licitación 3156-39-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
Comuna -1
Impuesto 282150
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INGENIERIA EN POLIMEROS LIMITADA
R.U.T. 76.783.520-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadMateriales para guarniciones exterioresLISTADO DE MATERIALES SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 1.485.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.000 $ 1.485.000
Total Neto $ 1.485.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 282.150
TOTAL OC $ 1.767.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.