|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3156-960-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-09-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y SERVICIOS - GESTIÓN CONTRATO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3156-82-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ESCUELA DE GRUMETES |
|
Razón Social |
ESCUELA DE GRUMETES
|
|
R.U.T. |
61.102.024-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ESCUELA DE GRUMETES
|
|
R.U.T. |
61.102.024-4 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
137465 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-09-2019 |
|
|
|
Proveedor |
inquimical |
|
Razón Social |
inquimical Limitada
|
|
R.U.T. |
76.390.355-9 |
|
Sucursal |
inquimical |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47101604
| Productos químicos alimentadores de caldera | 25 | Unidad | ALGUICIDA, ENVASES DE 20KG. | |
$ 21.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 525.000
|
$ 525.000
|
47101604
| Productos químicos alimentadores de caldera | 2 | Unidad | BAJA PH, ENVASES DE 60KG. | |
$ 66.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 132.000
|
$ 132.000
|
47101604
| Productos químicos alimentadores de caldera | 10 | Unidad | SAL REFRIGERANTE N°3, SACOS DE 25KG. | |
$ 6.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 66.500
|
$ 66.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 723.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 137.465
|
|
$ 860.965
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.