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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3157-117-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3157-84-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA |
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Razón Social |
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.016-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT 11700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.016-3 |
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Dirección de Facturación |
AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.- |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
83018,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.- |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-11-2022 |
| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS |
| Lugar de Despacho JORGE MONTT 11700, Viña del Mar |
| Dirección de
Sanidad de la Armada |
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| Depto. de
Finanzas |
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| Horario de
entrega Lunes a Viernes |
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| desde 08:30
a 11:30 hrs y 13.30 a 16:00 hrs |
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| Enviar
facturas en XML y PDF al siguiente correo |
| facturas_dsa@sanidadnaval.cl |
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Proveedor |
MainTech |
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Razón Social |
MAIN TECNOLOGÍAS SPA
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R.U.T. |
77.160.299-1 |
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Sucursal |
MainTech |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 4 | Pack | Juego De Tintas Hp 950/95 (Cartucho color negro + magenta + cyan + amarillo) | Juego De Tintas Hp 950/95 (Cartucho color negro + magenta + cyan + amarillo) |
$ 109.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 436.940
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$ 436.940
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Total Neto
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$ 436.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.019
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$ 519.959
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.