Orden de Compra. Nº3157-37-SE26 "SERVICIO DE ASEO MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2026"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3157-37-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.016-3
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.016-3
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1968027,98
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DCA SPA
Razón Social DCA GROUP EMPRESA INGENIERIA & SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.868.188-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DCA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios5GlobalSERVICIO DE ASEO MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2026, SEGÚN LICITACIÓN ID 3157-1-LQ23SERVICIO DE ASEO MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2026, SEGÚN LICITACIÓN ID 3157-1-LQ23 $ 2.071.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.358.040 $ 10.358.042
Total Neto $ 10.358.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.968.028
TOTAL OC $ 12.326.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.