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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3157-7-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO MES DE FEBRERO DE 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3157-1-R123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA |
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Razón Social |
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.016-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT 11700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.016-3 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 11700 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
393605,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 11700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DCA GROUP empresa ingeniería & servicios limitada |
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Razón Social |
DCA GROUP EMPRESA INGENIERIA & SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.231.293-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DCA GROUP empresa ingeniería & servicios limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE ASEO MES DE FEBRERO DE 2026, FEL 1367 SEGÚN LICITACIÓN ID 3157-1-LQ23 | SERVICIO DE ASEO MES DE FEBRERO DE 2026, FEL 1367 SEGÚN LICITACIÓN ID 3157-1-LQ23 |
$ 2.071.608,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.071.608
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$ 2.071.608
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Total Neto
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$ 2.071.608
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 393.606
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$ 2.465.214
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.