|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3157-9-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO FOTOCOPIADORA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2945-75-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA |
|
Razón Social |
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.102.016-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT 11700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.102.016-3 |
|
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 11700 |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
111730,07 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 11700 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
|
Razón Social |
DIMACOFI S A
|
|
R.U.T. |
92.083.000-5 |
|
Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Unidad | ARRIENDO FOTOCOPIADORA SEGUN CONTRATOS 33639,33640,33441,33637,33638,40341, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO | ARRIENDO FOTOCOPIADORA SEGUN CONTRATOS 33639,33640,33441,33637,33638,40341, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO |
$ 588.053,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 588.053
|
$ 588.053
|
|
|
Total Neto
|
$ 588.053
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 111.730
|
|
$ 699.783
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.