Orden de Compra. Nº3158-117-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3158-174-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3158-117-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3158-174-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Unidad de Compra ISLA DAWSON
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema AFL .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 30752,64
Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección20UnidadCINTA ENMASCARAR 18MM X 40MT ADIOFFICE  $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLO ESPUMA HELA 50MM (2416105)  $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDILUYENTE DUCO PXL-400 ENV 5LT DIDEVAL (PXL0007)  $ 14.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.378 $ 14.378
86131502
Pintura1UnidadPINTURA ALTO TRAFICO AL AGUA AMARILLO GL  $ 28.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.747 $ 28.747
86131502
Pintura1UnidadPINTURA ALTO TRAFICO AL AGUA BLANCO GL 9002000001  $ 28.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.747 $ 28.747
86131502
Pintura1UnidadPINTURA ALTO TRAFICO AL AGUA VERDE GL 9002440101  $ 31.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.142 $ 31.142
86131502
Pintura1UnidadPINTURA ALTO TRAFICO AL AGUA ROJO GL 9002130001  $ 31.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.142 $ 31.142
Total Neto $ 161.856
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.753
TOTAL OC $ 192.609


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.