Orden de Compra. Nº3158-13-AG26 "ADQUISICIÓN DE ELEMNTOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3158-13-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMNTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Facturación ISLA DAWSON
Comuna Punta Arenas
Impuesto 33820
Dirección de Envío de la Factura ISLA DAWSON
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.490.923-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131617
Mopas de polvo3UnidadMOPA SECA COMPLETA 60 CM  $ 11.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.570 $ 33.570
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLON CON PALO VIRUTEX   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 110 CM  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
47131829
Productos de limpieza del baño10UnidadCLORO GEL 1 LITRO   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLUSTRA MUEBLES EN CREMA  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción5UnidadJABON LIQUIDO   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
53131606
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROMA ROSAS  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA DE BASURA VIRUTEX CARGA PESADA 110 X 120 CM  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131801
Limpiadores de suelos7UnidadBIDON POET LIMPIADOR AROMA CITRICO 5 LITROS  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.930 $ 27.930
14111703
Toallas de papel8UnidadTOALLA DE PAPEL ULTRA 2X50 MTS  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 178.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.820
TOTAL OC $ 211.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.